KO.MA.CO.
Informácie
- Názov: KO.MA.CO.
- IČO: 11831138
- Adresa: Štefaniková 45, 90001 Modra
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 822
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0168/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 869,14 € | 01.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 81,17 € | 30.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 376,39 € | 24.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 833,63 € | 21.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 816,30 € | 14.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 533,17 € | 03.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 833,41 € | 02.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 60,29 € | 25.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 850,29 € | 23.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 663,90 € | 11.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
VO/0062/18 | potraviny / cestoviny, muka, cukor, sol, ryža, keksíky / | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 729,23 € | 03.09.2018 | 07.09.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0110/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 11,39 € | 05.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
VO/0061/18 | potraviny / čaje, bujony, lečo, koreniny, sirup, minerálky,/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 479,81 € | 03.09.2018 | 07.09.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0104/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 833,75 € | 03.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 606,82 € | 28.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 697,02 € | 21.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 833,37 € | 19.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 329,96 € | 05.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
VO/0053/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 074,47 € | 21.08.2018 | 03.09.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0070/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 710,57 € | 01.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra |