Viktor Holek - AUTOSERVIS


Informácie
  • Názov: Viktor Holek - AUTOSERVIS
  • IČO: 47855185
  • Adresa: 27, 900 84 Kaplná

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 31

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0210/24 Škoda Fábia - prezutie pneumatík, výmena oleja, filtrov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Viktor Holek - AUTOSERVIS 47855185 141,94 € 26.04.2024 06.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0209/24 Fiat - výmena oleja, filtrov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Viktor Holek - AUTOSERVIS 47855185 87,79 € 26.04.2024 06.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0208/24 Citroen - prezutie pneumatík, výmena oleja, filtrov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Viktor Holek - AUTOSERVIS 47855185 183,44 € 26.04.2024 06.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0207/24 Opel Vivaro - prezutie pneumatík, výmena oleja, filtrov, oprava bŕzd Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Viktor Holek - AUTOSERVIS 47855185 634,99 € 26.04.2024 06.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0097/24 Opel - oprava bŕzd Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Viktor Holek - AUTOSERVIS 47855185 300,49 € 01.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFBV/0402/24 Fiat - STK + EK Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Viktor Holek - AUTOSERVIS 47855185 135,00 € 16.08.2024 02.09.2024 Faktúra
DFBV/0401/24 Citroen - STK + EK Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Viktor Holek - AUTOSERVIS 47855185 135,00 € 16.08.2024 02.09.2024 Faktúra
DFBV/0360/24 Fábia - oprava zdvíhacieho zariadenia okna Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Viktor Holek - AUTOSERVIS 47855185 127,00 € 31.07.2024 13.08.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0013/23 Citroen - výmena remeňov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Viktor Holek - AUTOSERVIS 47855185 103,58 € 16.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFBV/0162/23 Opel - prezutie pneumatík, STK,EK Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Viktor Holek - AUTOSERVIS 47855185 175,00 € 04.04.2023 14.04.2023 Faktúra
DFBV/0182/23 Škoda Fábia - oprava, sprostredkovanie STK + EK Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Viktor Holek - AUTOSERVIS 47855185 280,31 € 17.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFBV/0289/23 Citroen Jumper - oprava palivového čerpadla Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Viktor Holek - AUTOSERVIS 47855185 118,12 € 15.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFBV/0324/23 Citroen Jumper - oprava bŕzd, plnenie klimatizácie Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Viktor Holek - AUTOSERVIS 47855185 580,74 € 03.07.2023 17.07.2023 Faktúra
DFBV/0524/23 Fábia - prezutie pneumatík, Opel - prezutie pneumatík Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Viktor Holek - AUTOSERVIS 47855185 60,00 € 25.10.2023 27.10.2023 Faktúra
DFBV/0560/23 Fiat - oprava palivového čerpadla Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Viktor Holek - AUTOSERVIS 47855185 166,08 € 07.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFBV/0473/22 Opel Vivaro - výmena olejového, vzduchového, peľového filtra, oleja, prezutie pneumatík Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Viktor Holek - AUTOSERVIS 47855185 198,36 € 10.10.2022 18.10.2022 Faktúra
DFBV/0474/22 Fábia -oprava prevodovky, spojky Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Viktor Holek - AUTOSERVIS 47855185 1 815,82 € 12.10.2022 22.10.2022 Faktúra
DFBV/0537/22 Fábia , Citroen - prezutie pneumatík Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Viktor Holek - AUTOSERVIS 47855185 49,99 € 11.11.2022 28.11.2022 Faktúra
DFBV/0390/22 Citroen Jumper - sprostredkovanie STK + EK Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Viktor Holek - AUTOSERVIS 47855185 135,00 € 22.08.2022 06.09.2022 Faktúra
DFBV/0429/22 Fiat - oprava /priečne rameno, výfuk,.../ + STK + EK Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Viktor Holek - AUTOSERVIS 47855185 405,12 € 19.09.2022 27.09.2022 Faktúra