Ing. Mária Kozáková


Informácie
  • Názov: Ing. Mária Kozáková
  • IČO: 37294890
  • Adresa: 1.mája 9, 900 84 Báhoň

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 104

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0414/19 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Mária Kozáková 37294890 76,78 € 01.10.2019 17.10.2019 Faktúra
DFBV/0368/19 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Mária Kozáková 37294890 40,87 € 02.09.2019 18.09.2019 Faktúra
DFBV/0321/19 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Mária Kozáková 37294890 137,18 € 02.08.2019 14.08.2019 Faktúra
DFBV/0268/19 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Mária Kozáková 37294890 158,35 € 01.07.2019 09.07.2019 Faktúra
DFBV/0231/19 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Mária Kozáková 37294890 340,67 € 04.06.2019 12.06.2019 Faktúra
DFBV/0188/19 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Mária Kozáková 37294890 171,11 € 06.05.2019 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0137/19 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Mária Kozáková 37294890 283,32 € 02.04.2019 18.04.2019 Faktúra
DFBV/0087/19 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Mária Kozáková 37294890 325,30 € 01.03.2019 21.03.2019 Faktúra
DFBV/0042/19 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Mária Kozáková 37294890 197,47 € 01.02.2019 18.02.2019 Faktúra
DFBV/0550/18 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Mária Kozáková 37294890 179,78 € 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
DFBV/0505/18 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Mária Kozáková 37294890 383,57 € 04.12.2018 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0455/18 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Mária Kozáková 37294890 738,94 € 05.11.2018 28.11.2018 Faktúra
DFBV/0398/18 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Mária Kozáková 37294890 186,16 € 03.10.2018 17.10.2018 Faktúra
DFBV/0354/18 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Mária Kozáková 37294890 64,45 € 04.09.2018 21.09.2018 Faktúra
DFBV/0318/18 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Mária Kozáková 37294890 301,01 € 07.08.2018 15.08.2018 Faktúra
DFBV/0273/18 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Mária Kozáková 37294890 39,31 € 03.07.2018 12.07.2018 Faktúra
DFBV/0227/18 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Mária Kozáková 37294890 454,12 € 05.06.2018 15.06.2018 Faktúra
DFBV/0184/18 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Mária Kozáková 37294890 293,74 € 04.05.2018 22.05.2018 Faktúra
DFBV/0135/18 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Mária Kozáková 37294890 118,64 € 04.04.2018 18.04.2018 Faktúra
DFBV/0085/18 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Mária Kozáková 37294890 212,17 € 01.03.2018 04.04.2018 Faktúra