HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.
Informácie
- Názov: HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.
- IČO: 35840790
- Adresa: Diaľničná cesta 27, 903 01 Senec
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 67
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0632/23 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 411,26 € | 12.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0490/22 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 706,62 € | 18.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0491/22 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 375,68 € | 19.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0375/22 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 300,13 € | 10.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/22 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 1 288,58 € | 30.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/22 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 431,75 € | 10.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/22 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 274,43 € | 31.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0610/21 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 471,91 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0473/21 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 209,63 € | 07.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0413/21 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 427,62 € | 03.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/21 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 797,29 € | 31.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/21 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 536,33 € | 08.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 1 265,22 € | 31.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 991,22 € | 29.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0609/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 872,34 € | 08.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0398/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 1 704,02 € | 11.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 339,77 € | 08.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/19 | dávkovače,drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 1 996,32 € | 08.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 2 008,74 € | 19.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 472,28 € | 18.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra |