Tibor Varga TSV PAPIER
Informácie
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 31
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0223/24 | kancelárske potreby, batérie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 164,60 € | 02.05.2024 | 13.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0201/24 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 122,53 € | 25.04.2024 | 06.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0172/24 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 144,04 € | 11.04.2024 | 16.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0171/24 | kancelárske potreby, kalkulačka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 130,26 € | 11.04.2024 | 16.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0127/24 | kancelárske potreby, batérie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 190,51 € | 14.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/24 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 85,91 € | 19.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/24 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 613,70 € | 15.02.2024 | 26.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0516/24 | kancelárske potreby, batérie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 611,36 € | 29.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0425/24 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 318,52 € | 04.09.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/23 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 288,13 € | 19.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/23 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 82,88 € | 02.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/23 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 348,90 € | 14.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/23 | kancelárske potreby, magnetické tabule - 3 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 754,58 € | 30.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0365/23 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 87,90 € | 26.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0410/23 | kancelárske potreby, batérie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 287,29 € | 18.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0518/23 | kancelárske potreby, batérie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 187,66 € | 20.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0575/23 | kancelárske potreby, batérie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 444,47 € | 14.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0479/22 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 647,12 € | 14.10.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0558/22 | kancelárske potreby, batérie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 214,08 € | 29.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0366/22 | kancelárske potreby, baterky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 84,46 € | 04.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra |