Faktúra č. DFBV/0555/24

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň
  • IČO: 00654787
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0555/24
  • Popis fakturovaného plnenia: utierky - 20 bal., deky - 126 ks
  • Dátum doručenia: 19.11.2024
  • Celková hodnota: 1 503,89 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 18/11/24/AŠ
  • Dátum zverejnenia: 27.11.2024
  • Poznámka:
Tlačiť