Faktúra č. DFBV/0319/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň
  • IČO: 00654787
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0319/21
  • Popis fakturovaného plnenia: hroty proti vtákom
  • Dátum doručenia: 10.06.2021
  • Celková hodnota: 279,74 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 09/06/21/AŠ
  • Dátum zverejnenia: 22.06.2021
  • Poznámka:
Tlačiť