Faktúra č. DFSF/0002/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka
- IČO: 00607304
Dodávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
- Adresa: Na pántoch 9, 831 06 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSF/0002/19
- Popis fakturovaného plnenia: SOŠ hot. sl. a obchodu - repre. ERASMUS (hostia "Deň učiteľov")
- Dátum doručenia: 08.04.2019
- Celková hodnota: 27,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0018/19
- Dátum zverejnenia: 22.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0018/19 | Reštauračné služby - posedenie zamestnancov pri príležitosti Dňa učiteľov r. 2019, dňa 27.03.2019. Fakturovať prosíme skutočný počet osôb. | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 883,20 € | 12.03.2019 | 14.03.2019 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľ | Objednávka |