Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4360
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0002/22 | Inzerciu v MY Týždenník pre Záhorie /Kam na strednú školu/, plošná inzercia 1/1(160 š.x 240 v.mm)f.,v termíne 24.01.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 240,00 € | 12.01.2022 | 25.01.2022 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0318/21 | Protetika - odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Protetika,a.s. | 31322859 | 81,00 € | 11.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/22 | Tritius Solutions - KS Tritius 1Q/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Tritius Solutions a. s. | 05700582 | 226,80 € | 11.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/22 | ITSK - výpočtová technika + príslušenstvo | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ITSK s. r. o. | 36556050 | 5 609,66 € | 11.01.2022 | 19.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/21 | Ľuboš Cudziš - upratovanie 12/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Ľuboš Cudziš | 50035151 | 1 340,80 € | 10.01.2022 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0315/21 | BVS - vodné/stočné 12/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 38,64 € | 10.01.2022 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/22 | ZSE - elektrina 01/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 730,00 € | 10.01.2022 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/22 | Komensky - virtuálna "Zborovňa Komplet 2022" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 198,72 € | 10.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/21 | Slovak Telekom - telefón 12/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,35 € | 10.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/21 | ZSE - elektrina 12/2021 (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 505,99 € | 10.01.2022 | 19.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/22 | JUDr. D. Bedlovičova a spol. - online seminár | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s. r. o. | 50341286 | 135,00 € | 05.01.2022 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/22 | ŠNOP - teplo 01/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 6 000,00 € | 05.01.2022 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/22 | ICV Košice - offline školenia | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 150,00 € | 05.01.2022 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0314/21 | Protea - odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Protea s. r. o. | 31370381 | 40,50 € | 05.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
VO/0001/22 | Prístroj na termoväzbu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COMPLET SK | 36731901 | 361,80 € | 05.01.2022 | 11.01.2022 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0001/22 | ososbnyudaj.sk - výkon zodp. ososby 01/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 04.01.2022 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0311/21 | Wolters Kluwer - predpl. "VO Štandard 2022" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Wolters Kluwer | 31348262 | 139,00 € | 29.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/21 | Medicyt - odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medicyt s. r. o. | 36544230 | 76,80 € | 28.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0310/21 | Medplus - respirátory FFP2 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 840,00 € | 28.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/21 | Medplus - Ag testy + dezinf.materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 902,25 € | 28.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra |