Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4358
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0090/23 | Copy Office - prenájom multif.zar. 12/2022-03/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 571,93 € | 11.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/23 | FINXZA - upratovanie 03/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | FINXZA s. r. o. | 54062292 | 1 334,89 € | 11.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
VO/0038/23 | špecializované chemické výrobky, diagnostické činidlá | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | JK - TRADING | 31356656 | 1 619,50 € | 11.04.2023 | 19.04.2023 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0095/23 | Medicyt - odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medicyt s. r. o. | 36544230 | 288,00 € | 11.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/23 | Medirex - odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medirex a. s. | 35766450 | 887,04 € | 11.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/23 | Lindstrom - čistenie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 67,08 € | 05.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
VO/0036/23 | Tlačiareň, tonery | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AXDATA, s.r.o. | 36508411 | 6 460,80 € | 05.04.2023 | 11.04.2023 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0037/23 | Farmaceutické suroviny | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Fagron a.s. | 46709355 | 263,84 € | 05.04.2023 | 11.04.2023 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0087/23 | CWS-boco Slovensko - hygienický program 04/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 577,42 € | 04.04.2023 | 01.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/23 | Otto Bock - odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Otto Bock Slovakia s.r.o. | 36800694 | 116,10 € | 04.04.2023 | 08.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/23 | Dokumenta - licencia (ADMIS DMS extra) 2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Dokumenta a.s. | 35966726 | 562,56 € | 04.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
DFSF/0002/23 | Medusa Restaurants - reštauračné služby (SF) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medusa Restaurants, s.r.o. | 35849592 | 831,43 € | 04.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/23 | Poradca podnikateľa - "Zbierka zákonov 2023" (2. preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 138,00 € | 04.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/23 | BVS - vodné/stočné 03/2023 (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 592,33 € | 03.04.2023 | 08.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/23 | ZSE - elektrina 04/2023 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 730,00 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/23 | SPP - plyn 04/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 8,00 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/23 | osobnyudaj.sk - výkon zodp. osoby 04/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/23 | ŠNOP - teplo 04/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 3 360,00 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/23 | NAY - elektro materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NAY a.s. | 35739487 | 23,98 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
VO/0035/23 | zubárske nástroje, zubolekársky spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 1 683,97 € | 03.04.2023 | 05.04.2023 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka |