Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4257

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0173/16 Peter Ďurček- rádioamat.potreby-žiarivkové svietidlo 2x36 W Stredná zdravotnícka škola 00607304 Peter Ďurček Radioamat.potreby 13993372 503,50 € 13.07.2016 08.08.2016 Faktúra
DFBV/0170/16 ZSE- dodávka elektrickej energie za obdobie 7/2016 Stredná zdravotnícka škola 00607304 ZSE Energia 36677281 1 161,78 € 12.07.2016 08.08.2016 Faktúra
DFBV/0169/16 ZEFITEX s.r.o. -posedenie pri príležitosti ukončenia šk.roka 2015/2016-SF Stredná zdravotnícka škola 00607304 ZEFITEX s.r.o. 36223581 735,00 € 11.07.2016 08.08.2016 Faktúra
DFBV/0171/16 BVS- voda z povrchového odtoku za obdobie od 1.6.2016-30.6.2016 Stredná zdravotnícka škola 00607304 BVS a. s. 35850370 67,46 € 11.07.2016 08.08.2016 Faktúra
DFBV/0172/16 Komenský s.r.o.- Virtuálna knižnica za mesiac 6/2016 Stredná zdravotnícka škola 00607304 KOMENSKY 43908977 16,56 € 11.07.2016 08.08.2016 Faktúra
DFBV/0165/16 Slovak Telekom za obdobie od 1.6.2016-30.6.2016 Stredná zdravotnícka škola 00607304 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,97 € 08.07.2016 08.08.2016 Faktúra
DFBV/0166/16 BVS-vodné,stočné za obdobie 26.5.2016-25.6.2016 Stredná zdravotnícka škola 00607304 BVS a. s. 35850370 57,95 € 08.07.2016 08.08.2016 Faktúra
DFBV/0167/16 Hlavné mesto SR- miestny poplatok - OLO -za obdobie od 1.6.2016-30.6.2016 Stredná zdravotnícka škola 00607304 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA 00603481 199,08 € 08.07.2016 08.08.2016 Faktúra
DFBV/0168/16 LE CHEQUE DEJEUNER - jedálne kupóny Stredná zdravotnícka škola 00607304 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 1 792,00 € 08.07.2016 17.08.2016 Faktúra
DFBV/0164/16 LE CHEQUE DEJEUNER - jedálne kupóny 6/2016 a odplata Stredná zdravotnícka škola 00607304 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 2 716,84 € 07.07.2016 17.08.2016 Faktúra
DFBV/0162/16 Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava-dodávka tepelnej energie a TÚV 7/2016 Stredná zdravotnícka škola 00607304 Spec.nem.pre ortop.protet 30847532 1 770,00 € 04.07.2016 13.07.2016 Faktúra
DFBV/0163/16 SPP-dodávka zemného plynu za obdobie 1.7.2016-31.7.2016 Stredná zdravotnícka škola 00607304 Slovensky plyn.priemysel 35815256 9,00 € 04.07.2016 08.08.2016 Faktúra
DFBV/0160/16 Copy print 247-tlač školského časopisu Stredná zdravotnícka škola 00607304 247 s. r. o. 44336276 204,00 € 29.06.2016 12.07.2016 Faktúra
DFBV/0161/16 Guenstigwohnen- Projekt K 102-ubytovanie žiakov od 4.7.2016-23.8.2016 Stredná zdravotnícka škola 00607304 Guenstigwohnen 24 de DE130710735 4 550,00 € 28.06.2016 11.07.2016 Faktúra
DFBV/0159/16 Lindstom-pranie rohoží 6/2016 Stredná zdravotnícka škola 00607304 Lindstrom, s.r.o. 35742364 42,02 € 24.06.2016 12.07.2016 Faktúra
DFBV/0158/16 Daniel Gschweng Krtkovanie BA-prečistenie nefunkčnej kanalizácie Stredná zdravotnícka škola 00607304 Daniel Gschweng krtkovanie BA 37494333 240,00 € 22.06.2016 12.07.2016 Faktúra
DFBV/0156/16 Nexion-pranie prádla 6/2016 Stredná zdravotnícka škola 00607304 NEXION 35971851 45,60 € 21.06.2016 06.07.2016 Faktúra
DFBV/0157/16 Indastry-obstaranie tonerov do laserových tlačiarní a atramentovej tlačiarne Stredná zdravotnícka škola 00607304 INDASTRY, s.r.o. 35919736 1 252,80 € 21.06.2016 12.07.2016 Faktúra
DFBV/0155/16 Wolters Kluwer-vyúčtovanie zálohovej platby za časopis Verejné obstarávanie r.2/2016-1/2017 Stredná zdravotnícka škola 00607304 Wolters Kluwer 31348262 75,00 € 20.06.2016 06.07.2016 Faktúra
DFBV/0153/16 Vydavateľstvo Osveta -odborná literatúra pre školskú knižnicu Stredná zdravotnícka škola 00607304 Vydavateľstvo OSVETA, spol.r.o. 31604676 167,09 € 17.06.2016 07.07.2016 Faktúra