Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5118

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0119/25 Oprava výdajníka Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 MARLUS Group, s.r.o. 31411304 53,00 € 22.07.2025 04.08.2025 Mgr. Mária Tunová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0257/25 Prenájom rohoží 16.6.-13.7.25 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 Lindstrom, s.r.o. 35742364 39,58 € 18.07.2025 01.09.2025 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0255/25 Tričká s potlačou - Olympijský deň 33ks Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 CSL s. r. o. 51484225 608,85 € 14.07.2025 08.08.2025 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0256/25 Oprava výdajníka vody Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 MARLUS Group, s.r.o. 31411304 70,00 € 14.07.2025 08.08.2025 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0254/25 Školské tlačivá Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 ŠEVT a.s. 31331131 526,34 € 14.07.2025 06.08.2025 Faktúra
VO/0118/25 Oprava výdajníka Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 MARLUS Group, s.r.o. 31411304 70,00 € 10.07.2025 14.07.2025 Mgr. Mária Tunová Riaditeľ Objednávka
VO/0117/25 čistenie prádla Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 Rýchločistiareň a práčovňa U Dvoch levov, s.r.o. 47361964 438,10 € 10.07.2025 11.07.2025 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Objednávka
DFSF/0005/25 Sprievodcovské služby v meste Skalica SF Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s. r. o. 34140590 319,76 € 09.07.2025 06.08.2025 Faktúra
DFBV/0253/25 Teplo 7/2025 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 ŠNOP n.o. 36077739 615,00 € 08.07.2025 06.08.2025 Faktúra
DFBV/0252/25 El. energia 7/2025 (preddavok) Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 G&E Trading, a.s. 50131711 1 196,00 € 08.07.2025 06.08.2025 Faktúra
DFBV/0250/25 Telefón 6/2025 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,21 € 07.07.2025 08.08.2025 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0251/25 El. energia 6/2025 preplatok Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 G&E Trading, a.s. 50131711 -347,90 € 07.07.2025 06.08.2025 Faktúra
DFBV/0248/25 Úradný preklad zmluvy Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 PhDr. Kristína Limbecková 22637893 85,00 € 04.07.2025 06.08.2025 Faktúra
DFBV/0249/25 Občerstvenie - hodnotiaca porada Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 CATERINGOVÉ SLUŽBY s. r. o. 44745982 256,20 € 04.07.2025 05.08.2025 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0247/25 Poskytnutie softvérových služieb KS Tritius 3Q-2025 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 Tritius Solutions a. s. 05700582 232,47 € 03.07.2025 08.08.2025 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0245/25 Odborná prax študentov Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 OTTO BOCK Slovakia s.r.o. 36800694 245,46 € 03.07.2025 08.08.2025 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0246/25 Športová fľaša s potlačou 33ks, pero SLOVAKIA 33ks Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 DEMI šport plus, s. r. o. 36531154 328,40 € 03.07.2025 06.08.2025 Faktúra
DFSF/0003/25 Obed pre zamestnancov SF Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 BAR-PENZION SVET, s. r. o. 53893476 617,20 € 03.07.2025 06.08.2025 Faktúra
DFSF/0004/25 Občerstvenie pre zamestnancov - brunch SF Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 Vinárstvo u Kohúta s. r. o. 56280408 705,00 € 03.07.2025 06.08.2025 Faktúra
VO/0116/25 občerstvenie Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 CATERINGOVÉ SLUŽBY s. r. o. 44745982 256,20 € 02.07.2025 10.07.2025 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Objednávka