HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.


Informácie
  • Názov: HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.
  • IČO: 35840790
  • Adresa: Diaľničná cesta 27, 903 01 Senec

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 128

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0142/25 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 35840790 30,70 € 23.05.2025 21.06.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0131/25 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 35840790 1 395,12 € 13.05.2025 10.06.2025 Faktúra
DFBV/0132/25 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 35840790 319,92 € 14.05.2025 03.06.2025 Faktúra
VO/0046/25 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 35840790 362,92 € 05.05.2025 27.05.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
VO/0045/25 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 35840790 1 395,12 € 05.05.2025 14.05.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
VO/0093/24 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Hagleitner hygiene Slovensko 35840790 75,70 € 29.10.2024 14.01.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
VO/0127/24 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Hagleitner hygiene Slovensko 35840790 488,38 € 20.12.2024 02.01.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0359/24 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Hagleitner hygiene Slovensko 35840790 488,38 € 20.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DFBV/0330/24 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Hagleitner hygiene Slovensko 35840790 75,70 € 05.12.2024 17.12.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0310/24 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Hagleitner hygiene Slovensko 35840790 739,64 € 20.11.2024 17.12.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
VO/0099/24 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Hagleitner hygiene Slovensko 35840790 739,64 € 07.11.2024 22.11.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0243/24 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Hagleitner hygiene Slovensko 35840790 149,80 € 13.09.2024 16.10.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0242/24 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Hagleitner hygiene Slovensko 35840790 75,30 € 16.09.2024 16.10.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0238/24 Servis umývačky Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Hagleitner hygiene Slovensko 35840790 118,26 € 09.09.2024 04.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
VO/0063/24 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Hagleitner hygiene Slovensko 35840790 75,30 € 15.08.2024 21.09.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
VO/0070/24 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Hagleitner hygiene Slovensko 35840790 149,80 € 23.08.2024 21.09.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
VO/0060/24 Servis umývačky Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Hagleitner hygiene Slovensko 35840790 118,26 € 08.08.2024 18.09.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0154/24 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Hagleitner hygiene Slovensko 35840790 396,49 € 28.06.2024 30.07.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
VO/0051/24 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Hagleitner hygiene Slovensko 35840790 396,49 € 21.06.2024 02.07.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0123/24 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Hagleitner hygiene Slovensko 35840790 215,93 € 17.05.2024 18.06.2024 Faktúra