Faktúra č. DFBV/0170/25

Obstarávateľ
  • Názov: Školský internát
  • IČO: 00607291
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0170/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Utierky, uteráky, posteľná bielizeň /ŠI Trnavská/
  • Dátum doručenia: 05.12.2025
  • Celková hodnota: 1 984,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 183/2025
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2025
  • Poznámka:
Tlačiť