Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Informácie
- Názov: Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
- IČO: 35850370
- Adresa: Prešovská 48, 82646 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 1481
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0485/23 | vodné,stočné,zrážky HT12 7-8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 162,41 € | 04.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0513/23 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 8-9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 120,35 € | 13.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0523/23 | vodné, stočné,zrážky Lip.19 8-9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 111,96 € | 18.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0544/23 | vyúčtovacia faktúra vodné,stočné,zrážky HT16 9/22-9/23 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 95,82 € | 27.09.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0545/23 | vyúčtovacia faktúra vodné,stočné,zrážky HT12 9/22-9/23 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 132,64 € | 27.09.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0594/23 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 8-9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 317,44 € | 16.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0587/23 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 9-10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 120,35 € | 13.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0595/23 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 9-10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 167,82 € | 16.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0605/23 | vyúčtovacia faktúra vodné,stočné,zrážky 9-10/2023 Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 342,67 € | 23.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0629/23 | vodné,stočné,zrážky HT12 9-10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 191,00 € | 26.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0630/23 | vodné,stočné,zrážky HT16 9-10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 119,74 € | 26.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0676/23 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 10-11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 120,35 € | 13.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0701/23 | vyúčtovanie -vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 10-11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 348,17 € | 16.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0721/23 | vodné,stočné,zrážky Lip.19 10-11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 151,07 € | 28.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0722/23 | vodné,stočné,zrážky HT16 10-11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 119,74 € | 28.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0723/23 | vodné,stočné,zrážky HT12 10-11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 191,00 € | 28.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0509/22 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 104,53 € | 20.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0510/22 | vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 237,12 € | 20.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0511/22 | vodné,stočné,zrážky Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 130,19 € | 20.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0525/22 | vyúčtovanie 9/21- 9/22 vodné,stočné,zrážky HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 14,46 € | 29.09.2022 | 02.11.2022 | Faktúra |