Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.


Informácie
  • Názov: Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
  • IČO: 35850370
  • Adresa: Prešovská 48, 82646 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 283

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0206/25 Vodné, stočné a zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 715,39 € 26.08.2025 26.09.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0176/25 Vodné, stočné a zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 -2 424,53 € 08.07.2025 02.09.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0193/25 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 66,41 € 06.08.2025 22.08.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0169/25 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 64,91 € 01.07.2025 19.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0137/25 Vodné, stočné a zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 2 832,75 € 29.05.2025 02.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0143/25 zrážková voda 1.5.-31.5.2025 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 66,41 € 02.06.2025 02.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0118/25 zrážková voda 1.4.-30.4.2025 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 64,91 € 05.05.2025 02.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0111/25 Vodné, stočné a zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 3 323,37 € 29.04.2025 02.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0086/25 Vodné, stočné a zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 3 001,10 € 27.03.2025 02.05.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0105/25 zrážková voda 1.3.-31.3.2025 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 66,41 € 23.04.2025 02.05.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0056/25 Vodné, stočné a zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 3 323,37 € 05.03.2025 21.03.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0055/25 zrážková voda 1.2. - 28.2.2025 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 60,37 € 05.03.2025 21.03.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0027/25 zrážková voda 1.1. - 31.1.2025 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 66,41 € 03.02.2025 07.03.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0018/25 Vodné, stočné a zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 2 879,81 € 27.01.2025 07.03.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0008/25 Vodné, stočné a zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 1 332,08 € 13.01.2025 06.03.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0001/25 zrážková voda 1.12. - 31.12.2024 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 64,79 € 07.01.2025 03.02.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0211/25 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 66,41 € 01.09.2025 04.10.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0173/25 Vodné, stočné a zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 -1 941,46 € 07.07.2025 05.10.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0245/25 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 64,91 € 02.10.2025 26.10.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0232/25 Vodné, stočné a zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 3 323,37 € 24.09.2025 26.10.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra