Faktúry
Počet záznamov: 3121
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0262/16 | lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavské tanečné centrum | 31990950 | 400,00 € | 26.10.2016 | 21.11.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0263/16 | servis tel. ústredne a siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 26.10.2016 | 21.11.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0264/16 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 143,64 € | 26.10.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0261/16 | čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 363,02 € | 21.10.2016 | 21.11.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0258/16 | vodoinštalatérske práce | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Cibula | 32106891 | 743,94 € | 20.10.2016 | 21.11.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0257/16 | hyginické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 450,36 € | 19.10.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0256/16 | multifunkčná tlačiareň Canon | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 140,00 € | 18.10.2016 | 04.11.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0248/16 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -189,48 € | 12.10.2016 | 26.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0247/16 | toner | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 54,00 € | 12.10.2016 | 04.11.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0252/16 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -2 245,42 € | 12.10.2016 | 04.11.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0253/16 | ročný prístup Verejná správa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 84,00 € | 11.10.2016 | 26.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0250/16 | odvoz odpadu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 149,31 € | 11.10.2016 | 04.11.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0251/16 | služby virtuálnej knižnice | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.10.2016 | 04.11.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0242/16 | dodávka vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 587,05 € | 10.10.2016 | 26.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0246/16 | lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavské tanečné centrum | 31990950 | 400,00 € | 10.10.2016 | 26.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0017/16 | príspevok na stravu zamestnancom | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 115,26 € | 10.10.2016 | 04.11.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0240/16 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 169,20 € | 10.10.2016 | 04.11.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0241/16 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 47,56 € | 10.10.2016 | 04.11.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0243/16 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PORADCA | 36371271 | 66,00 € | 10.10.2016 | 04.11.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | |||||
DFBV/0244/16 | prenájom kopírky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 145,46 € | 10.10.2016 | 04.11.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0245/16 | stravné zámestnanacov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 969,54 € | 10.10.2016 | 04.11.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0018/16 | stolová voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO, s. r. o. | 36184683 | 5,98 € | 07.10.2016 | 04.11.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0254/16 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Lyreco | 35958120 | 309,12 € | 07.10.2016 | 04.11.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0249/16 | lampa do projektora | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 120,00 € | 06.10.2016 | 04.11.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0255/16 | telefónne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 52,69 € | 06.10.2016 | 04.11.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0238/16 | tonery | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Soft-Tech, s. r. o. | 45917272 | 143,64 € | 05.10.2016 | 04.11.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0239/16 | elektkroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 7,46 € | 05.10.2016 | 04.11.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0236/16 | hyginické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 258,19 € | 04.10.2016 | 04.11.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0230/16 | servis výpočtovej techniky, správa serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 280,00 € | 03.10.2016 | 26.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0232/16 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 153,00 € | 03.10.2016 | 26.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |