Objednávka č. VO/0054/24

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Alberta Einsteina
  • IČO: 00605760
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia: Ekonóm
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: VO/0054/24
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás čistiace prostriedky: 4kart. utierky primaSoft papierové zelené recyklované 20bal./kart., 24ks toaletný papier Jumbo 280 28cm 2 vrst., 45ks handra Milada 80x60cm tkaná biela vaflová, 20ks handra biel 80x60cm, 3ks mydlo 5l Dime Flowers, 3ks odmasťovač za studena well done 750 ml, 2ks krystal na okná 750 ml, 4ks Krystal na okná 5l, 2ks Jar/Fairy 5 ml Profesional, 10ks Fixinela Plus 500 ml, 2 ks Krystal na okná 750 ml. Cena objednávky celkom s DPH 358,96 €. Ďakujeme
  • Dátum vyhotovenia: 25.06.2024
  • Celková hodnota: 358,96 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV/0168/24 Čistiace potreby Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 329,42 € 01.07.2024 07.08.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0169/24 Čistiace potreby Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 29,54 € 01.07.2024 07.08.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
Tlačiť