Objednávka č. VO/0011/23
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Alberta Einsteina
- IČO: 00605760
Dodávateľ
- Názov: Pretože TRIPSY s.r.o.
- IČO: 52724077
- Adresa: Sliačska 1E, 831 02 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Marta Lattová
- Funkcia: Ekonóm
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: VO/0011/23
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás: 10 kartónov papierové utierky zelené, 60 kotúčov toaletný papier Jumbo veľký, 15 ks saponát na riad 5l, 60 ks handra bavlnená tkaná 50x80 šedá, 45 ks prachovka plienková, 5 ks tekuté mydlo na ruky 5l, 20 ks rukavice gumené veľkosť M, 15 ks vrecia na odpadky 60x70 rolka 25ks, 40 ks čistiaci prostriedok Diava parket, 25 ks čistič na hrdzu a vodný kameň Fixinela, 3 ks spray na nábytok, 30 ks saponát na riad 1l Jar, 3 ks odmasťovač za studena - kuchyňa, 10 ks drátenka nerezová bal 2ks, 5 ks kryštalická sóda 1kg, 50 ks prachovka mikro švédska 40x30, 42 ks Desi WC 500ml, 15 ks vrecia na odpadky rolka 70x110, 7 bal. špongia na riad tvarovaná, 30 ks Savo 1l, 2 bal. jednorázové hygienické rukavice, 6 ks prípravok na okná rozprašovač. Ďakujeme
- Dátum vyhotovenia: 23.02.2023
- Celková hodnota: 1 439,59 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0043/23 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 185,21 € | 02.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/23 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 254,40 € | 27.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra |