Faktúra č. DFBV/0250/25
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Alberta Einsteina
- IČO: 00605760
Dodávateľ
- Názov: Scandi s.r.o.
- IČO: 36642983
- Adresa: Liskovská cesta 465, 962 21 Lieskovec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0250/25
- Popis fakturovaného plnenia: Hygienické potreby
- Dátum doručenia: 25.09.2025
- Celková hodnota: 1 099,56 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: CTR-612769577
- Identifikácia objednávky: VO/0055/25
- Dátum zverejnenia: 18.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0055/25 | Objednávame si u Vás: 10 kart./6ks Tork Reflex papierové utierky v kotúči biele 1 vrstva, dĺžka 300m, 10 kart./12 Tork SmartOne mini toaletný papier v kotúči biely 2 vrstvy, 5 kart. SHP Harmony Profesional servítky do zásobníka biele 2 vrstvy, 400ks v kartóne. Celková cena objednávky s dovozom a DPH je 1 099,56 EUR. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 1 099,56 € | 19.09.2025 | 26.09.2025 | Ekonóm | Objednávka |