Faktúra č. DFBV/0250/25

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Alberta Einsteina
  • IČO: 00605760
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0250/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Hygienické potreby
  • Dátum doručenia: 25.09.2025
  • Celková hodnota: 1 099,56 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: CTR-612769577
  • Identifikácia objednávky: VO/0055/25
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0055/25 Objednávame si u Vás: 10 kart./6ks Tork Reflex papierové utierky v kotúči biele 1 vrstva, dĺžka 300m, 10 kart./12 Tork SmartOne mini toaletný papier v kotúči biely 2 vrstvy, 5 kart. SHP Harmony Profesional servítky do zásobníka biele 2 vrstvy, 400ks v kartóne. Celková cena objednávky s dovozom a DPH je 1 099,56 EUR. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Scandi s.r.o. 36642983 1 099,56 € 19.09.2025 26.09.2025 Ekonóm Objednávka
Tlačiť