Faktúra č. DFBV/0238/24
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Alberta Einsteina
- IČO: 00605760
Dodávateľ
- Názov: TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0238/24
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 01.10.2024
- Celková hodnota: 575,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0082/24
- Dátum zverejnenia: 03.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0082/24 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby: 30 ks popisovač Pilot 5979 na biele tabule červený, 24 ks stierka magnetická filcová na biele tabule mix farieb, 24 ks náplň Pilot 5981 do popisovačov na biele tabule čierna, 10 ks zakladač pákový CAESAR A4/75mm modrý, 30 ks popisovač Pilot 5979 na biele tabule čierny, 24 ks náplň Pilot 5981 do popisovača na biele tabule červená, 1 ks batéria GP R06/AA/ tužka alkalická/8ks, 50 bal papier kop.biely A4/80g/500ks Premium, 1 ks nástraha na mravce BROS domček. Celková cena objednávky aj s DPH je 575,75 EUR. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 575,75 € | 25.09.2024 | 09.10.2024 | Ekonóm | Objednávka |