Faktúra č. DFBV/0238/22
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Alberta Einsteina
- IČO: 00605760
Dodávateľ
- Názov: ABEL - Computer s.r.o.
- IČO: 31634788
- Adresa: A. Hlinku 6, 022 04 Čadca
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0238/22
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 22.11.2022
- Celková hodnota: 174,24 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0069/22
- Dátum zverejnenia: 01.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0069/22 | Objednávame si u Vás tonery: 4ks Kazeta WF-C529R/C579R black XL 10 000 str. Cena celkom s DPH 174,24 EUR. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 174,24 € | 16.11.2022 | 22.11.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka |