Faktúra č. DFBV/0237/24

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Alberta Einsteina
  • IČO: 00605760
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0237/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery
  • Dátum doručenia: 01.10.2024
  • Celková hodnota: 162,68 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0081/24
  • Dátum zverejnenia: 15.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0081/24 Objednávame si u Vás 1 ks EPSON originál C13T01C400 Yellow, 1 ks Epson originál C13T01C300 Magenta, 1 ks Toner HP LJM102 ABEL, 1ks Toner HP LJ 1102 ABEL. Celková cena objednávky s DPH je 162,68 EUR. Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ABEL - Computer s.r.o. 31634788 0,00 € 25.09.2024 03.10.2024 Ekonóm Objednávka
Tlačiť