Faktúra č. DFBV/0237/24
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Alberta Einsteina
- IČO: 00605760
Dodávateľ
- Názov: ABEL - Computer s.r.o.
- IČO: 31634788
- Adresa: A. Hlinku 6, 022 04 Čadca
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0237/24
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 01.10.2024
- Celková hodnota: 162,68 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0081/24
- Dátum zverejnenia: 15.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0081/24 | Objednávame si u Vás 1 ks EPSON originál C13T01C400 Yellow, 1 ks Epson originál C13T01C300 Magenta, 1 ks Toner HP LJM102 ABEL, 1ks Toner HP LJ 1102 ABEL. Celková cena objednávky s DPH je 162,68 EUR. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 0,00 € | 25.09.2024 | 03.10.2024 | Ekonóm | Objednávka |