Faktúra č. DFBV/0230/24
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Alberta Einsteina
- IČO: 00605760
Dodávateľ
- Názov: Pretože TRIPSY s.r.o.
- IČO: 52724077
- Adresa: Sliačska 1E, 831 02 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0230/24
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 24.09.2024
- Celková hodnota: 291,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0075/24
- Dátum zverejnenia: 15.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0075/24 | Objednávame si u Vás: 10 kart.Utierky primaSOFT papierové ZZ 1 vrst.recyklované zelené 20 bal/kart., 12 ks Toaletný papier primaSoft Jumbo 2 vrst.recyklovaný biely,10 ks handra na zem 70x60 Milada, 5 ks Mydlo 5l Dime Flowers, 10 ks Fixinela ružová 500 ml, 6 ks Jar 900 ml Citrón, 3 ks Well Done odmasťovač za studena 750 ml, 1 ks Fixinela DESI WC 500 ml, 1 ks Servítky Linteo Classic papierové 33x33 cm 1 vrst. biele, 6 ks Savo originál 1,2 l dezinfekcia. Cena objednávky celkom aj s DPH je 291,00 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 291,00 € | 20.09.2024 | 27.09.2024 | Ekonóm | Objednávka |