Faktúra č. DFBV/0196/23
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Alberta Einsteina
- IČO: 00605760
Dodávateľ
- Názov: ABEL - Computer s.r.o.
- IČO: 31634788
- Adresa: A. Hlinku 6, 022 04 Čadca
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0196/23
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 26.09.2023
- Celková hodnota: 812,57 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0050/23
- Dátum zverejnenia: 07.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0050/23 | Objednávame si u Vás tonery: 3 ks Epson originál WF-C5X9R XL Yellow, 3 ks Epson originál WF-C5X9R X Magenta, 3 ks Epson originál WF-C5X9R XL Cyan, 3 ks Epson originál WF-C5X9R Black, 1 ks HP LJ 1005/1006 Abel, 1 ks HP LJ Pro M4D4, HP59X/black 10 000 str. ABEL. Cena objednávky je 812,57 EUR. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 812,57 € | 20.09.2023 | 29.09.2023 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka |