Faktúra č. DFBV/0144/24
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Alberta Einsteina
- IČO: 00605760
Dodávateľ
- Názov: TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0144/24
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace potreby
- Dátum doručenia: 30.05.2024
- Celková hodnota: 435,24 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0046/24
- Dátum zverejnenia: 10.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0046/24 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky: 140bal. Utierky ZZ jednovrstvové/250 útržkov zelené, 40ks handra tkaná Erika 600x700mm sivá, 7bal. hubka na riad profilová/10ks, 96 bal. Servítky Flower 330x330mm biele, 30bal. vrecia do koša extra pevné 600x700mm/25ks čierne, 12ks Čistiaci prostriedok Savo originál, 36ks toaletný papier 280mm/dvojvrstvový, 2ks handra Erika 600x700mm sivá, 24ks toaletný papier 280mm/dvojvrstvový, 3ks handra tkaná Erika 500x650mm tmavá. Objednávka v celkovej cene s DPH 435,24 EUR. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 0,00 € | 27.05.2024 | 30.05.2024 | Ekonóm | Objednávka |