Faktúra č. DFBV/0141/24

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Alberta Einsteina
  • IČO: 00605760
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0141/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery
  • Dátum doručenia: 27.05.2024
  • Celková hodnota: 484,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0043/24
  • Dátum zverejnenia: 06.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0043/24 Objednávame si u Vás náplne do farebnej tlačiarne 1ks Epson C13T01C400 XL Yellow, 1ks Epson C13T01C300 X Magenta, 2ks Epson C13T01C200 XL Cyan, 1ks Epson C13T01C100 C13T01C100 Black, 1ks Toner HP LJ Pro 500 str., 1ks Toner Canon CRG-057H black. Cena celkom s DPH 484,88 EUR. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ABEL - Computer s.r.o. 31634788 484,88 € 22.05.2024 28.05.2024 Ekonóm Objednávka
Tlačiť