Faktúra č. DFBV/0141/24
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Alberta Einsteina
- IČO: 00605760
Dodávateľ
- Názov: ABEL - Computer s.r.o.
- IČO: 31634788
- Adresa: A. Hlinku 6, 022 04 Čadca
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0141/24
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 27.05.2024
- Celková hodnota: 484,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0043/24
- Dátum zverejnenia: 06.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0043/24 | Objednávame si u Vás náplne do farebnej tlačiarne 1ks Epson C13T01C400 XL Yellow, 1ks Epson C13T01C300 X Magenta, 2ks Epson C13T01C200 XL Cyan, 1ks Epson C13T01C100 C13T01C100 Black, 1ks Toner HP LJ Pro 500 str., 1ks Toner Canon CRG-057H black. Cena celkom s DPH 484,88 EUR. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 484,88 € | 22.05.2024 | 28.05.2024 | Ekonóm | Objednávka |