Faktúra č. DFBV/0141/23
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Alberta Einsteina
- IČO: 00605760
Dodávateľ
- Názov: ABEL - Computer s.r.o.
- IČO: 31634788
- Adresa: A. Hlinku 6, 022 04 Čadca
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0141/23
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 06.07.2023
- Celková hodnota: 771,58 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0037/23
- Dátum zverejnenia: 14.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0037/23 | Objednávame si u Vás do farebnej tlačiarne 2 ks Epson originál C13T01C400 Yellow, 2 ks Epson originál C13T01C300 Magenta, 2 ks Epson originál C13T01C200 Cyan, 2ks Epson originál C13T01C100 Black, 2 ks Toner HP LJ pro M404 black. Hodnota objednávky je 771,58 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 771,58 € | 29.06.2023 | 06.07.2023 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka |