Faktúra č. DFBV/0086/25

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Alberta Einsteina
  • IČO: 00605760
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0086/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Hygienické potreby
  • Dátum doručenia: 27.03.2025
  • Celková hodnota: 1 809,21 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: CTR-612769577
  • Identifikácia objednávky: VO/0022/25
  • Dátum zverejnenia: 14.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0022/25 Objednávame si u Vás 20 kart.Tork Reflex papierové utierky v kotúči biele, 20 kart.Tork SmartOne toaletný papier v kotúči. Objednávka v hodnote 1 809,21 € s DPH. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Scandi s.r.o. 36642983 1 809,21 € 24.03.2025 27.03.2025 Ekonóm Objednávka
Tlačiť