Faktúra č. DFBV/0086/25
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Alberta Einsteina
- IČO: 00605760
Dodávateľ
- Názov: Scandi s.r.o.
- IČO: 36642983
- Adresa: Liskovská cesta 465, 962 21 Lieskovec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0086/25
- Popis fakturovaného plnenia: Hygienické potreby
- Dátum doručenia: 27.03.2025
- Celková hodnota: 1 809,21 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: CTR-612769577
- Identifikácia objednávky: VO/0022/25
- Dátum zverejnenia: 14.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0022/25 | Objednávame si u Vás 20 kart.Tork Reflex papierové utierky v kotúči biele, 20 kart.Tork SmartOne toaletný papier v kotúči. Objednávka v hodnote 1 809,21 € s DPH. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 1 809,21 € | 24.03.2025 | 27.03.2025 | Ekonóm | Objednávka |