Faktúra č. DFBV/0081/23

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Alberta Einsteina
  • IČO: 00605760
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0081/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 27.04.2023
  • Celková hodnota: 595,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0021/23
  • Dátum zverejnenia: 17.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0021/23 Objednávame si u Vás tieto čistiace a dezinfekčné prostriedky: 10 ks kartón papierové utierky zelené Z 500ks, 60 ks toaletný papier Jumbo veľký, 45 ks prachovka plienková, 2 ks tekuté mydlo na ruky 5l balenie, 50 ks prachovka mikro švédska 40x30, 6 ks prípravok na okná rozprašovač, 5 ks prípravok na okná 5l balenie, 5 ks prípravok na prečistenie kanalizácie, 4 ks mydlo do pisoárov. Dohodnutá cena objednávky je 595,70 €. Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 595,70 € 25.04.2023 26.04.2023 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
Tlačiť