Faktúra č. DFBV/0081/23
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Alberta Einsteina
- IČO: 00605760
Dodávateľ
- Názov: Pretože TRIPSY s.r.o.
- IČO: 52724077
- Adresa: Sliačska 1E, 831 02 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0081/23
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 27.04.2023
- Celková hodnota: 595,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0021/23
- Dátum zverejnenia: 17.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0021/23 | Objednávame si u Vás tieto čistiace a dezinfekčné prostriedky: 10 ks kartón papierové utierky zelené Z 500ks, 60 ks toaletný papier Jumbo veľký, 45 ks prachovka plienková, 2 ks tekuté mydlo na ruky 5l balenie, 50 ks prachovka mikro švédska 40x30, 6 ks prípravok na okná rozprašovač, 5 ks prípravok na okná 5l balenie, 5 ks prípravok na prečistenie kanalizácie, 4 ks mydlo do pisoárov. Dohodnutá cena objednávky je 595,70 €. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 595,70 € | 25.04.2023 | 26.04.2023 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka |