Faktúra č. DFBV/0073/21
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Alberta Einsteina
- IČO: 00605760
Dodávateľ
- Názov: Pretože TRIPSY s.r.o.
- IČO: 52724077
- Adresa: Sliačska 1E, 831 02 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0073/21
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace potreby
- Dátum doručenia: 18.05.2021
- Celková hodnota: 532,94 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0026/21
- Dátum zverejnenia: 07.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0026/21 | Objednávame si u Vás: 5ks tekuté mydlo na ruky 5 l, 50ks rukavice gumené veľkosť M, 30ks vrece na odpadky 60x70 rolka 25 ks, 40ks čistiaci prostriedok Diava parket, 50ks čistič na hrdzu a vodný kameň Fixinela, 30ks saponát na riad 1l Jar, 10ks drôtenka niklová bal.2ks, 3ks kryštalická sóda 1kg, 50ks prachovka mikro švédska 40x30, 42ks Desi WC 500ml, 5bal.špongia na riad tvarovaná,40ks Savo 1l, 10ks saponát na riad 5l, 5ks dezinfekcia do elektr.dávkovača 5l, 3 krabice utierky na ruky Z recyklované. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRIPSY | 52724077 | 0,00 € | 12.05.2021 | 12.05.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka |