Faktúra č. DFBV/0070/25

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Alberta Einsteina
  • IČO: 00605760
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0070/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Vybavenie do ŠJ
  • Dátum doručenia: 07.03.2025
  • Celková hodnota: 428,25 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0016/25
  • Dátum zverejnenia: 24.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0016/25 Objednávame si u Vás: 108 ks Lyžica jedálenská, 108 ks Vidlička jedálenská, 108 ks Nôž jedálenský, 1 ks Doska plast. 50x30 biela s drážkou, 1 ks Doska plast. 50x30 červ.s drážkou, 1 ks Doska plast. 50x30 žltá s drážkou, 1 ks Doska plastová 50x30 zelená s drážkou, 1 ks Doska plast. 50x30 modrá s drážkou, 1 ks Príborník SARO/R CEST 04. Dohodnutá cena objednávky celkom aj s DPH je 428,25 €. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004 428,25 € 05.03.2025 07.03.2025 Ekonóm Objednávka
Tlačiť