Faktúra č. DFBV/0056/23
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Alberta Einsteina
- IČO: 00605760
Dodávateľ
- Názov: ABEL - Computer s.r.o.
- IČO: 31634788
- Adresa: A. Hlinku 6, 022 04 Čadca
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0056/23
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 20.03.2023
- Celková hodnota: 405,44 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0015/23
- Dátum zverejnenia: 31.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0015/23 | Objednávame si u Vás: 2 ks Kazeta WF-C529R/C579R black XL, 1 ks Epson originál C13T01C400, WF-C5X9R XL Yellow, 1 ks Epson originál X Magenta, 1 ks Epson originál XL Cyan, 1 ks Originálny toner HP LJ Pro M 304, M404,MFP M428, CF259A. Cena objednávky je 405,44 EUR. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 405,44 € | 15.03.2023 | 20.03.2023 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka |