Faktúra č. DFBV/0044/24
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Alberta Einsteina
- IČO: 00605760
Dodávateľ
- Názov: ABEL - Computer s.r.o.
- IČO: 31634788
- Adresa: A. Hlinku 6, 022 04 Čadca
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0044/24
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 20.02.2024
- Celková hodnota: 491,54 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0019/24
- Dátum zverejnenia: 07.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0019/24 | Objednávame si Vás tonery: 1 ks HP LJ Pro M452 magenta 5000str., 1 ks HP LJ Pro M452 yellow, 1 ks HP LJ Pro M452. cyan 5000str., 1 ks HP Pro M452, black 6500str. Cena celkom s DPH 491,54 EUR. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 491,54 € | 14.02.2024 | 23.02.2024 | Ekonóm | Objednávka |