Faktúra č. DFBV/0043/24

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Alberta Einsteina
  • IČO: 00605760
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0043/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 20.02.2024
  • Celková hodnota: 491,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0017/24
  • Dátum zverejnenia: 22.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0017/24 Objednávame si u Vás: 7 kart. Utierky prima SOFT papierové ZZ zelené recyklované 20 bal./kart., 72 ks Toaletný papier prima SOFT Jumbo 2 vrst. recyklovaný biely, 30 rol. Vrecia HOPE na odpad 600x700 mm 60 l extra pevné, 30 rol. Vrecia LDPE na odpad extra silné 120 l čierne 15ks/rolka, 10 ks Fixinela DESI WC 500 ml, 5 ks Mydlo 5l Dime Flowers, 10 ks Prachovka Monika flanelová 40x30 cm biela. Cena celkom s DPH 491,10 EUR. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 491,10 € 14.02.2024 23.02.2024 Ekonóm Objednávka
Tlačiť