GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie


Informácie
  • Názov: GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie
  • IČO: 00603287
  • Adresa: Mokrohájska 3, 845 12 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 70

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0034/26 Strava klienti 1/2026 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 3 571,07 € 11.02.2026 24.02.2026 Faktúra
DFBV/0035/26 Réžia klienti 1/2026 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 1 071,04 € 11.02.2026 24.02.2026 Faktúra
DFBV/0054/26 Réžia klienti 2/2026 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 1 042,65 € 06.03.2026 17.03.2026 Faktúra
DFBV/0055/26 Strava klienti 2/2026 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 3 476,66 € 06.03.2026 17.03.2026 Faktúra
DFBV/0084/26 Réžia klienti 3/2026 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 1 209,33 € 07.04.2026 18.04.2026 Faktúra
DFBV/0085/26 Strava klienti 3/2026 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 4 032,30 € 07.04.2026 18.04.2026 Faktúra
DFBV/0125/26 Strava klienti 4/2026 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 3 603,49 € 07.05.2026 19.05.2026 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0126/26 Réžia klienti 4/2026 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 1 080,70 € 07.05.2026 19.05.2026 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0256/25 Réžia klienti 8/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 239,55 € 04.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFBV/0255/25 Strava pre klientov 8/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 798,82 € 04.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFBV/0242/25 Réžia klienti 7/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 1 153,83 € 15.08.2025 29.08.2025 Faktúra
DFBV/0241/25 Strava pre klientov 7/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 3 847,76 € 15.08.2025 29.08.2025 Faktúra
DFBV/0204/25 Réžia klienti 6/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 1 103,35 € 09.07.2025 23.07.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0203/25 Strava pre klientov 6/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 3 679,12 € 09.07.2025 23.07.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0155/25 Strava pre klientov 5/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 3 776,17 € 03.06.2025 17.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0154/25 Réžia klienti 5/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 1 132,42 € 03.06.2025 17.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0130/25 Réžia klienti 4/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 1 110,33 € 13.05.2025 27.05.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0129/25 Strava pre klientov 4/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 3 702,39 € 13.05.2025 27.05.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0086/25 Réžia klienti 3/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 1 164,97 € 03.04.2025 15.04.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0085/25 Strava pre klientov 3/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 3 884,76 € 03.04.2025 15.04.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra