Faktúra č. DFBV/0388/18
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka
- IČO: 00604968
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0388/18
- Popis fakturovaného plnenia: Papierové utierky
- Dátum doručenia: 31.12.2018
- Celková hodnota: 44,66 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0172/18
- Dátum zverejnenia: 23.01.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0172/18 | Papierové utierky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PPN group | 02833212 | 44,66 € | 13.12.2018 | 23.01.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka |