Faktúra č. DFBV/0356/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Sibírka
  • IČO: 00604968
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0356/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Toner
  • Dátum doručenia: 19.12.2024
  • Celková hodnota: 516,79 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0123/24
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0123/24 Toner Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 COMERT s.r.o. 17318793 516,79 € 19.12.2024 02.01.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť