Faktúra č. DFBV/0355/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Sibírka
- IČO: 00604968
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0355/23
- Popis fakturovaného plnenia: SVI - materiál do výtvarnej dielne
- Dátum doručenia: 18.12.2023
- Celková hodnota: 155,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0125/23
- Dátum zverejnenia: 21.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0125/23 | SVI - materiál do výtvarnej dielne | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 155,20 € | 04.12.2023 | 18.12.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka |