Faktúra č. DFBV/0352/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Sibírka
  • IČO: 00604968
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0352/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Vybavenie do DSS - plienky
  • Dátum doručenia: 19.12.2024
  • Celková hodnota: 178,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0121/24
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0121/24 Vybavenie do DSS - plienky Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 WebStores, s.r.o. 44160224 178,50 € 19.12.2024 19.12.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť