Faktúra č. DFBV/0346/20
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Sibírka
- IČO: 00604968
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0346/20
- Popis fakturovaného plnenia: Toner
- Dátum doručenia: 16.12.2020
- Celková hodnota: 244,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0132/20
- Dátum zverejnenia: 21.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0132/20 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CAMEA SK | 36468924 | 244,99 € | 14.12.2020 | 21.12.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka |