Faktúra č. DFBV/0321/17

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka
  • IČO: 00604968
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0321/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Toner
  • Dátum doručenia: 28.12.2017
  • Celková hodnota: 618,02 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0106/17
  • Dátum zverejnenia: 03.01.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0106/17 Toner Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 COMERT s.r.o. 17318793 618,02 € 28.12.2017 03.01.2018 Mgr. Martina Betinová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť