Faktúra č. DFBV/0318/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Sibírka
- IČO: 00604968
Dodávateľ
- Názov: KÄRCHER Slovakia
- IČO: 43967663
- Adresa: Bratislavská 31, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0318/23
- Popis fakturovaného plnenia: Vybavenie do DSS - vysávač
- Dátum doručenia: 27.11.2023
- Celková hodnota: 276,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0109/23
- Dátum zverejnenia: 28.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0109/23 | Vybavenie do DSS - vysávač | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | KÄRCHER Slovakia | 43967663 | 276,00 € | 14.11.2023 | 23.11.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka |