Faktúra č. DFBV/0305/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Sibírka
- IČO: 00604968
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0305/23
- Popis fakturovaného plnenia: Vybavenie do DSS - práčka
- Dátum doručenia: 08.11.2023
- Celková hodnota: 774,79 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0100/23
- Dátum zverejnenia: 16.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0100/23 | Vybavenie do DSS - práčka | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 774,79 € | 05.11.2023 | 14.11.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka |