Faktúra č. DFBV/0271/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Sibírka
  • IČO: 00604968
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0271/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiaci a hygienický materiál
  • Dátum doručenia: 09.10.2024
  • Celková hodnota: 371,84 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0087/24
  • Dátum zverejnenia: 23.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0087/24 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 371,84 € 07.10.2024 11.10.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť