Faktúra č. DFBV/0267/21
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Sibírka
- IČO: 00604968
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0267/21
- Popis fakturovaného plnenia: Tovar
- Dátum doručenia: 23.09.2021
- Celková hodnota: 78,65 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0090/21
- Dátum zverejnenia: 07.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0090/21 | Drobný tovar do DSS - objednávka 445861975 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 78,65 € | 20.09.2021 | 01.10.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka |