Faktúra č. DFBV/0253/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka
- IČO: 00604968
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0253/19
- Popis fakturovaného plnenia: Servis trezora
- Dátum doručenia: 30.09.2019
- Celková hodnota: 67,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0111/19
- Dátum zverejnenia: 11.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0111/19 | Servis trezora | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mirtan | 31359213 | 67,60 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka |