Faktúra č. DFBV/0243/17
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka
- IČO: 00604968
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0243/17
- Popis fakturovaného plnenia: Prezutie pneumatík - Škoda Fabia
- Dátum doručenia: 23.10.2017
- Celková hodnota: 21,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0070/17
- Dátum zverejnenia: 15.11.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0070/17 | Prezutie pneumatík, Škoda Fabia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MIKONA | 31570364 | 21,90 € | 19.10.2017 | 08.11.2017 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka |