Faktúra č. DFBV/0242/17
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka
- IČO: 00604968
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0242/17
- Popis fakturovaného plnenia: Prezutie pneumatík - Citroen Jumper
- Dátum doručenia: 23.10.2017
- Celková hodnota: 58,01 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0069/17
- Dátum zverejnenia: 15.11.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0069/17 | Prezutie pneumatík - Citroen Jumper | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MIKONA | 31570364 | 58,01 € | 19.10.2017 | 08.11.2017 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka |