Faktúra č. DFBV/0222/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Sibírka
  • IČO: 00604968
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0222/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiaci a hygienický materiál
  • Dátum doručenia: 01.08.2025
  • Celková hodnota: 574,04 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0088/25
  • Dátum zverejnenia: 19.08.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0088/25 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 574,04 € 31.07.2025 08.08.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť